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2019年11月15日

市侨联2017年部门决算公开

发布日期:2018-09-14

马鞍山市侨联2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9

目 录

 

第一部分 马鞍山市侨联概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 马鞍山市侨联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 马鞍山市侨联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 马鞍山市侨联概况

一、部门主要职能

    根据《关于印发彩民之家免费资料大全机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(马机编〔2002〕64号)规定,彩民之家免费资料大全的主要职责是:

1.团结和动员侨界群众投身改革开放和现代化建设;促进侨资、侨智与我市进行经济合作和科技交流;为侨资、侨智来马投资兴业、创业创新提供服务。依托海外资源优势,为我市企业开拓国际市场提供帮助。

2.依法维护侨界群众的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在国内的正当权益;反映侨界的意见和要求;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞提供政策、法律咨询与服务。

3.密切与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系,了解侨情民意,定期组团出访,开展海内外文化、学术交流和联谊活动;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业提供服务。做好侨务对台工作,配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道。

4.配合有关部门推荐市人大、市政协的侨界代表、委员人选,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.通过网站、侨刊和微信等媒介加强对国内发展现状、本地风土人情的宣传,通过主动出访、邀请来访、互动交流等方式引导海外侨胞、港澳同胞关注家乡发展。

6.弘扬社会主义核心价值观,宣传、贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策;加强侨界群体的法制教育和思想道德教育,宣传侨界的先进事迹和爱国爱乡精神,引导侨界群体积极传播社会正能量。

7.研究提出市侨联工作发展规划和工作计划,承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市侨联2017年度部门决算主要是本级决算,与预算编制范围一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 马鞍山市侨联2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:马鞍山市侨联

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

193.66

一、一般公共服务支出

152.52

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

8.76

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

24.62

九、医疗卫生与计划生育支出

6.00

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

5.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

27.07

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

202.42

本年支出合计

222.07

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

40.36

     年末结转和结余

20.72

总计

242.78

总计

242.78

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:马鞍山市侨联

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

202.42

193.66

0

0

0

0

8.76

201

一般公共服务支出

159.94

151.19

0

0

0

0

8.76

20125

港澳台侨事务

159.94

151.19

0

0

0

0

8.76

2012501

行政运行

77.36

77.36

0

0

0

0

0

2012502

一般行政管理事务

82.58

73.83

0

0

0

0

8.76

208

社会保障和就业支出

24.62

24.62

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

10.94

10.94

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.01

7.01

0

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.92

3.92

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

0.12

0.12

0

0

0

0

0

2081199

 其他残疾人事业支出

0.12

0.12

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

13.56

13.56

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

13.56

13.56

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

6.00

6.00

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

6.00

6.00

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

6.00

6.00

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

21699

其他商业服务业等支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

2169999

  其他商业服务业等支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

6.86

6.86

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

6.86

6.86

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

6.86

6.86

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:马鞍山市侨联

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

222.07

128.35

93.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

152.52

77.36

75.16

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

152.52

77.36

75.16

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

77.36

77.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

75.16

0.00

75.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24.62

11.06

13.56

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

 其他残疾人事业支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

299

其他支出

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22902

年初预留

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2290200

年初预留

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:马鞍山市侨联

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

193.66

一、一般公共服务支出

151.19

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

24.62

九、医疗卫生与计划生育支出

6.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

5.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

6.86

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

27.07

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

193.66

本年支出合计

220.73

年初财政拨款结转和结余

27.07

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

27.07

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

220.73

合计

220.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:

马鞍山市侨联

金额单位:万元

科目

编码

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

27.07

 

27.07

0.00

193.66

101.27

92.36

220.73

128.35

92.39

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

151.19

 

77.36

73.83

151.19

 

77.36

73.83

0

0

0

20125

港澳台侨事务

0.00

0.00

0.00

151.19

 

77.36

73.83

151.19

 

77.36

73.83

0

0

0

0

2012501

行政运行

0.00

0.00

0.00

77.36

77.36

0.00

77.36

77.36

0.00

0

0

0

0

2012502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

73.83

0.00

73.83

73.83

0.00

73.83

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

24.62

11.06

13.56

24.62

11.06

13.56

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

10.94

10.94

0.00

10.94

10.94

0.00

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

7.01

7.01

0.00

7.01

7.01

0.00

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.92

3.92

0.00

3.92

3.92

0.00

0

0

0

0

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.56

0.00

13.56

13.56

0.00

13.56

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.56

0.00

13.56

13.56

0.00

13.56

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0

0

0

0

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0

0

0

0

2169999

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0

0

0

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0

0

0

0

299

其他支出

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

27.07

27.07

0.00

0

0

0

0

22902

年初预留

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

27.07

27.07

0.00

0

0

0

0

2290200

年初预留

27.07

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

27.07

27.07

0.00

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72.15

302

商品和服务支出

9.25

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

25.32

30201

  办公费

2.47

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

20.31

30202

  印刷费

0.50

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

11.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

3.39

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.11

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.92

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

5.32

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.12

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

46.94

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

6.21

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.71

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.32

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

6.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

27.07

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

6.86

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.80

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.77

人员经费合计

公用经费合计

9.25

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

(马鞍山市侨联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 马鞍山市侨联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计242.78万元(含年初结转结余),支出总计242.78万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加53.71万元,增长22.1%,主要原因:一是年初结转结余共40.36万元;二是将年初预留的27.07万元转至2018年往来账户;三是年初预算资金增加,故相应支出增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计242.78万元,其中:财政拨款收入193.66万元,占79.8%;其他收入40.36万元,占21.2%。

、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计242.78万元,其中:基本支出128.35万元,占52.9%;项目支出93.72万元,占38.6%;其他支出(项目支出结转和结余)20.72,占8.5%。

、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计220.73万元(含年初财政拨款结转和结余27.07万元),支出总计220.73万元(含年末财政拨款结转和结余27.07万元),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加37.96万元和31.66万元,增长17.2%14.3%,主要原因:一是年初财政拨款结转和结余27.07万元,占财政拨款收入增加的71.3%二是将其他支出中的年初预留转至2018年的往来资金账户中。三是年初预算资金增加,相应支出增加

、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入193.66万元,占本年收入的79.8%,2016年相比一般公共预算财政拨款收入增加18.06万元,增9.3%。主要原因年初预算资金增加,故相应支出增加。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出220.73万元,占本年支出的90.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.13万元,增长20.4%。主要原因是年初预算资金增加,故相应支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出220.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.19万元,占68.5%;社会保障和就业(类)支出24.62万元,占11.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.00万元,占2.7%;商业服务业等(类)支出5.00万元,占2.3%;住房保障(类)支出6.86万元,占3.1%;其他支出(类)支出27.07,占12.2%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.66万元,支出决算为220.73万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因2017年底将年初预留的27.07万元转至单位的往来资金账户上。其中:基本支出128.35万元,占58.1%;项目支出92.39万元,占41.9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.9万元,支出决算为77.36万元,完成年初预算的101.9%,决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员工资福利支出正常增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为72.79万元,支出决算为73.83万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员工资福利支出正常增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为8.47万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的82.8%,决算数小于预算数的主要原因是2017年退休工资调整

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为3.92万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

5.残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

6.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)年初预算为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

8.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为6.86万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出128.35万元,其中人员经费119.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.25万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、工会经费、福利费等。

2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市侨联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

 

 

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度马鞍山市侨联机关运行经费9.25万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。2016年增加0.54万元,增加5.8%,主要原因是年初预算资金增加,故相应支出增加。

(二)政府采购情况

2017年度马鞍山市侨联政府采购支出总额1.03万元,均为政府采购货物支出

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,马鞍山市侨联无公务车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,市侨联按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金72.8万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,项目支出总体情况良好,绩效目标合理,项目较好的完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,通过项目的实施,对节约财政资金和评价财政政策发挥了重要的效果。

市侨联组织开展2017年度部门整体支出绩效评价,结果良好,整体支出基本达到预期目标,在财政资金使用效率和部门财务管理水平上有较明显的提升。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:市侨联政务公开电子邮箱:sqlbgs@mas.gov.cn。

附件下载:马鞍山市侨联2017年部门决算.doc