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2019年11月18日

马鞍山市侨联2018年度部门决算公开

发布日期:2019-09-20

马鞍山市侨联2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9

 

目  录

 

第一部分 马鞍山市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 马鞍山侨联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 马鞍山侨联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

马鞍山市侨联2018部门决算情况

 

第一部分 马鞍山市侨联概况

一、部门职能

根据《关于印发彩民之家免费资料大全机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(马机编〔2002〕64号)规定,彩民之家免费资料大全的主要职责是:

1.团结和动员侨界群众投身改革开放和现代化建设;促进侨资、侨智与我市进行经济合作和科技交流;为侨资、侨智来马投资兴业、创业创新提供服务。依托海外资源优势,为我市企业开拓国际市场提供帮助。

2.依法维护侨界群众的合法权益和海外侨胞、港澳同胞在国内的正当权益;反映侨界的意见和要求;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞提供政策、法律咨询与服务。

3.密切与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系,了解侨情民意,定期组团出访,开展海内外文化、学术交流和联谊活动;为侨界群众和海外侨胞、港澳同胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业提供服务。做好侨务对台工作,配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道。

4.配合有关部门推荐市人大、市政协的侨界代表、委员人选,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5.通过网站、侨刊和微信等媒介加强对国内发展现状、本地风土人情的宣传,通过主动出访、邀请来访、互动交流等方式引导海外侨胞、港澳同胞关注家乡发展。

6.弘扬社会主义核心价值观,宣传、贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策;加强侨界群体的法制教育和思想道德教育,宣传侨界的先进事迹和爱国爱乡精神,引导侨界群体积极传播社会正能量。

7.研究提出市侨联工作发展规划和工作计划,承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

    从决算单位构成看,马鞍山市侨联2018年度部门决算主要是本级决算,与预算编制范围一致。

 

 

 

 

 

 

 

   第二部分 马鞍山市侨联2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:市侨联

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

2

一、财政拨款收入

181.35

一、一般公共服务支出

161.01

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

0.79

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

22.40

九、医疗卫生与计划生育支出

4.96

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

2.00

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

15.27

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

182.14

本年支出合计

213.11

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

5.01

 年初结转和结余

35.99

     年末结转和结余

5.01

总计

218.13

总计

218.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 公开02表

部门:市侨联

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

182.14

181.35

0.79

201

一般公共服务支出

145.30

144.51

0.79

20125

港澳台侨事务

145.30

144.51

0.79

2012502

一般行政管理事务

145.30

144.51

0.79

208

社会保障和就业支出

22.40

22.40

20805

行政事业单位离退休

7.26

7.26

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.39

0.39

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.87

6.87

20811

残疾人事业

0.12

0.12

2081199

 其他残疾人事业支出

0.12

0.12

20899

其他社会保障和就业支出

15.02

15.02

2089901

其他社会保障和就业支出

15.02

15.02

210

医疗卫生与计划生育支出

4.96

4.96

21011

行政事业单位医疗

4.96

4.96

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

7.48

7.48

22102

住房改革支出

7.48

7.48

2210201

  住房公积金

7.48

7.48

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

公开03表

部门:市侨联

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

213.11

35.09

178.03

201

一般公共服务支出

161.01

0.00

161.01

20125

港澳台侨事务

161.01

0.00

161.01

2012502

一般行政管理事务

161.01

0.00

161.01

208

社会保障和就业支出

22.4

7.38

15.02

20805

行政事业单位离退休

7.26

7.26

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.39

0.39

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.87

6.87

0.00

20811

残疾人事业

0.12

0.12

0.00

2081199

 其他残疾人事业支出

0.12

0.12

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15.02

0.00

15.02

2089901

其他社会保障和就业支出

15.02

0.00

15.02

210

医疗卫生与计划生育支出

4.96

4.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.96

4.96

0.00

2101101

行政单位医疗

4.96

4.96

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

2169999

其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

221

住房保障支出

7.48

7.48

0.00

22102

住房改革支出

7.48

7.48

0.00

2210201

住房公积金

7.48

7.48

0.00

299

其他支出

15.27

15.27

0.00

22902

年初预留

15.27

15.27

0.00

2290200

年初预留

15.27

15.27

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:市侨联

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

181.35

一、一般公共服务支出

139.51

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

22.40

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

2.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.48

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

15.27

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

181.35

本年支出合计

191.62

年初财政拨款结转和结余

15.27

年末财政拨款结转和结余

5.00

一般公共预算财政拨款

15.27

政府性基金预算财政拨款

合计

196.62

合计

196.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:      市侨联

2018年度

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

15.27

15.27

0.00

181.35

19.82

161.53

191.62

35.09

156.53

5.00

0.00

5.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

144.51

0.00

144.51

139.51

0.00

139.51

5.00

0.00

5.00

0.00

20125

港澳台侨事务

0.00

0.00

0.00

144.51

0.00

144.51

139.51

0.00

139.51

5.00

0.00

5.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

144.51

0.00

144.51

139.51

0.00

139.51

5.00

0.00

5.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

22.40

7.38

15.02

22.40

7.38

15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

7.26

7.26

0.00

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.39

0.39

0.39

0.00

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.87

6.87

6.87

0.00

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

0.12

0.12

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.02

15.02

0.00

15.02

15.02

0.00

15.02

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.02

15.02

0.00

15.02

15.02

0.00

15.02

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.96

4.96

4.96

0.00

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.96

4.96

4.96

0.00

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.96

4.96

4.96

0.00

4.96

4.96

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.48

7.48

7.48

0.00

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.48

7.48

7.48

0.00

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.48

7.48

7.48

0.00

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

299

其他支出

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22902

年初预留

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2290200

年初预留

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

           一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

部门:市侨联

2018年度

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

   19.42

302

商品和服务支出

 0.00

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

 0.00

30201

  办公费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

 0.00

30202

  印刷费

 0.00

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

 0.00

30203

  咨询费

 0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

 0.00

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

 0.00

30205

  水费

 0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 6.87

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

 0.00

30207

  邮电费

 0.00

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 0.00

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

 0.00

30211

  差旅费

 0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

 7.48

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

 4.96

30213

  维修(护)费

 0.00

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.12

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 15.66

30215

  会议费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 0.00

30217

  公务招待费

 0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

 0.39

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

 0.00

30226

  劳务费

 0.00

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

0.00 

31299

  其他对企业补助

0.00 

30309

  奖励金

 15.27

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.00

30239

  其他交通费用

 0.00

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00

30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00

30299

其他商品和服务支出

 0.00

39906

  赠与

 0.00

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 0.00

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 0.00

人员经费合计

 35.09

公用经费合计

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

(马鞍山市侨联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 马鞍山市侨联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计218.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计213.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收减少24.65万元,下降11.3%,支出减少29.67万元,下降13.9%,主要原因年初预算资金减少,故相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计218.13万元,其中:财政拨款收入181.35万元,占83.1%;其他收入36.78万元,占16.9%。

支出决算情况说明

2018年度支出合计213.11万元,其中:基本支出35.09万元,占16.5%;项目支出178.03万元,占83.5%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计196.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计196.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少24.11万元,下降12.3%,主要原因:一是上年初财政拨款结转和结余较多;二是年初预算资金减少,故相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入196.62万元,占本年收入的90.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2.96万元,增加1.5%。主要原因年初预算资金增加,故相应收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出196.62万元,占本年支出的92.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.11万元,下降12.3%。主要原因节约经费,避免不必要开支

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出191.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139.51万元,占72.8%;社会保障和就业(类)支出22.4万元,占11.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.96万元,占2.6%;商业服务业等(类)支出2.00万元,占1%;住房保障(类)支出7.48万元,占3.9%;其他支出(类)支出15.27,占8%

 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.86万元,支出决算为191.62万元,完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因:2018年度年初结转和结余35.99万元。其中:基本支出35.09万元,占18.3%;项目支出156.53万元,占21.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)

    年初预算为104.96万元,支出决算为139.51万元,完成年初预算的132.9%,决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员工资福利支出正常增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业、其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为26.98万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是18年部分养老保险由上年汇入往来账户的资金支付

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.62万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的74.9%,决算数小于预算数的主要原因是18年部分养老保险由上年汇入往来账户的资金支付

4.商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.48万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

5.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项),年初预算为15.27万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出35.09万元,其中人员经费35.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市侨联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况。

2017年度马鞍山市侨联政府采购支出总额1.78万元,均为政府采购货物支出

)国有资产占有使用情况。

截至2018 年12 月31 日,马鞍山市市侨联共有车辆0辆;单价50 万元以上的通用设备0 台(套),单价100 万以上专用设备0 台(套)。”

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金64.9万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,项目支出总体情况良好,绩效目标合理,项目较好的完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,通过项目的实施,对节约财政资金和评价财政政策发挥了重要的效果。

市侨联组织开展2018年度部门整体支出绩效评价,结果良好,整体支出基本达到预期目标,在财政资金使用效率和部门财务管理水平上有较明显的提升。

   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。标在基本支出之外所发生的支出

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。